贯彻奉行邦度和自治区相合邦外里营业和邦际经济合营的起色计谋、计谋;制订全市对外营业、邦际经济合营、内贸流利的起色计划和计谋要领;琢磨提出鼓吹外里贸调解、新颖流利形式起色的提倡。
(三)控制推动流利家当组织安排,加快内贸流利革新、促使流利范畴供应侧组织性更动,辅导商贸供职业和社区贸易起色,提出鼓吹商贸中小企业起色的计谋提倡,增强全区商贸物流业起色,促使新颖供应链、冷链物流、物流配送、流利规范化;鼓吹连锁策划和贸易特许策划等新颖流利形式起色;依规对制品油流利、再生资源接纳实践监视解决。
(四)控制商贸供职业稳增加职责,监测解析墟市运转、商品供说情况,观察解析商品价钱音讯,实行预测预警和音讯领导,按分工控制墟市调控职责。
(五)控制编制都邑贸易网点计划,推动大宗产物批发墟市、贸易系统创设和外里贸一体化的区域性商贸物流基地创设职责。推动村落墟市系统创设,机合实践村落新颖流利搜集工程。
(七)拟定全市电子商务起色计划,促使全市电子商务、跨境电商及商贸范畴音讯化创设,牵头控制全市电子商务进村落和电商精准扶贫职责。
(八)制订鼓吹外贸高质地起色的计谋要领,促使各种营业优化升级;机合实践邦度和自治区下达我市的厉重商品进出口安放,监测解析外贸运转情景,典型外贸策划次序,辅导外贸鼓吹系统创设;琢磨提出鼓吹加工营业家当起色的计谋要领并机合实践。
(九)辅导全市诈欺外资职责,琢磨提出领导外商投资的计谋提倡;依法监视查验外商投资企业奉行司法规则的情景并协和治理相合题目;辅导全市邦度级、自治区级以及各种经济手艺开采区的相合职责。
(十)辅导和监视对外承包工程、劳务合营、策画接头等;辅导外派劳务和境外就业职员的权利偏护职责;辅导全市企业对外投资创立企业(金融企业除外)合连职责;插手推动泛北部湾经济合营,控制面向东盟的绽放职责。
(十一)协议并机合实践全市港口绽放和创设计划;制订港口通合便当化的计谋要领;控制辅导、协和和解决港口合连职责。
北海市商务局2025年共有行政单元1个,代管集体集体机合1个,局属公益一类行状单元1个,局属公益二类行状单元1个。行政单元是北海市商务局(北海市港口办公室)圈套本级。代管集体集体机合是中邦邦际营业鼓吹委员会北海市支会,局属公益一类行状单元是北海市自贸区协同起色核心,局属公益二类行状单元是北海市港口供职核心,个中公益二类行状单元举动政府置备供职的承接主体,预算列入北海市商务局圈套本级,不光列预算。
北海市商务局圈套内设机构修设为:办公室、归纳生意科、人事科、墟市次序和运转消费科、墟市系统创设科、商贸流利业供职科、对外营业科(北海市机电产物进出口办公室)、外商投资解决科、对外经济合营科、电子商务和音讯化科、妨碍私运归纳执掌科、海港科、空港科、圈套党委。
2025年出入总预算1930.96万元,同比削减2948.96万元,削减60.43%。收入为通常大众预算拨款,开支包罗:通常大众供职开支、社会保证和就业开支、卫生强健开支、住房保证开支。
2025年出入总预算蜕变的紧要情由为2024年广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金总预算3000万元,2025年削减2980万元。
2025年收入总预算1930.96万元,较上年削减2948.96万元,削减60.43%。个中:通常大众预算收入1930.96万元,同比削减948.96万元,降低32.95%,紧要情由为2024年广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金通常大众预算收入1000万元,2025年削减980万元;政府性基金预算收入0万元,2025年削减2000万,紧要情由是削减广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金。
1.201通常大众供职开支类科目开支1733.92万元,占本年开支预算89.8%,较上年削减1053.64万元,降低37.8%。紧要情由为2024年广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金通常大众预算收入1000万元,2025年削减980万元
3.210卫生强健开支类科目开支28.69万元,占本年开支预算1.49%,较上年削减1.14万元,降低3.82%。紧要情由是遵从邦度计谋划定计缴的医疗各项保障金计提缴费基数低浸而削减。
4.221住房保证开支类科目开支67.2万元,占本年开支预算3.48%,较上年扩张4.67万元,增加7.47%。紧要情由是扩张新调入职员、寻常晋级晋档的工资用度而相应扩张住房公积金缴费。
基础开支预算916.68万元,占本年开支预算47.47%,较上年扩张103.05万元,增加12.67%。个中:工资福利开支预算691.03万元,占基础开支预算75.38%;商品和供职开支预算113.28万元,占基础开支预算12.36%;对个别和家庭的补助预算112.37万元,占基础开支预算12.26%。
基础开支扩张的紧要情由一是扩张新调入职员和寻常晋级晋档的工资用度;二是行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,职员经费由项目开支置备供职变为基础开支。
项目开支预算1014.28万元,占本年开支预算52.53%,较上年削减3052万元,削减75.06%。项目开支削减的紧要情由一是广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金较上年削减2980万元;二是行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,职员经费由项目开支置备供职变为基础开支。
2025年财务拨款总收入1930.96万元,财务拨款总开支1930.96万元,收入包罗通常大众预算1930.96万元,开支包罗通常大众供职开支1733.92万元、社会保证和就业开支101.14万元、卫生强健开支28.69万元、住房保证开支67.2万元。财务拨款总收入和总开支较上年削减2948.96万元,降低60.43%。紧要情由为项目开支削减,广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金较上年削减2890万元,同时削减缉私专项经费。
2025年通常大众预算拨款开支1930.96万元,较上年削减2948.96万元,降低60.43%。个中:基础开支916.68万元,项目开支1014.28万元。整体开支预算如下:
2011301行政运转606.96万元,较上年削减42.6万元,降低6.56%,总计是基础开支预算。紧要用于保证常日运转产生的基础开支,如凭据邦度划定的基础工资和津补贴规范等放置的职员经费开支、按北海市定额开支规范审定放置的办公费、印刷费、水电费、培训费、差水脚、聚会费等常日公用经费开支。削减紧要情由为2024年圈套单元退息职员补贴、退息职员物业供职补贴、退息干部春节慰问经费等开支类科目为2011301行政运转,2025年预算安排到2080501行政单元离退息和2080502行状单元离退息;扩张新调入职员和寻常晋级晋档的工资用度。
2011302通常行政解决事宜913.99万元,较上年削减68.54万元,降低6.98%。总计是项目开支预算。紧要用于港口合连保证经费及局圈套办公园地租赁等运转经费。削减紧要情由为港口优化通合供职合连经费较上年削减110万元,商务职责经费较上年扩张30.53万元。
2011304对外营业解决20万元,较上年削减980万元,降低98%。总计是项目开支预算。为广西北海铁山港区邦度进口营业鼓吹革新演示区专项资金职责经费,削减紧要情由为该项目资金削减。
2011350行状运转192.98万元,个中基础开支预算120.26万元,项目开支预算72.72万元。较上年扩张59.18万元,增加44.23%,紧要用于保证1个代管集体集体机合、1个公益一类行状、1个公益二类行状单元常日运转产生的基础开支。增加紧要情由为扩张新调入职员和寻常晋级晋档的工资用度。
2080501行政单元离退息92.75万元,较上年扩张92.75万元,紧要情由为2024年圈套单元退息职员补贴、退息职员物业供职补贴、退息干部春节慰问经费等开支类科目为2011301行政运转,2025年预算安排到2080501行政单元离退息和2080502行状单元离退息。
2101101行政单元医疗24.68万元,较上年削减1.96万元,降低7.36%。紧要情由为遵从邦度计谋划定计缴的医疗保障金计提缴费基数低浸而削减。总计是基础开支预算。紧要是凭据北海市联合划定,按行政圈套正在任职工工资总额的划定比例计缴的基础医疗保障缴费经费。
2080502行状单元离退息8.4万元,较上年扩张8.4万元,紧要情由为2024年行状单元退息职员补贴、退息职员物业供职补贴、退息干部春节慰问经费等开支类科目为2011301行政运转,2025年预算安排到2080501行政单元离退息和2080502行状单元离退息。
2101102行状单元医疗4万元,较上年扩张0.81万元,增加25.39%,增加紧要情由为增人增资,及行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,2025年稀少做预算。总计是基础开支预算。紧要是凭据北海市联合划定,按参公行状单元正在任职工工资总额的划定比例计缴的基础医疗保障缴费经费。
2210201住房公积金67.2万元,较上年扩张4.67万元,增加7.47%,增加紧要情由为增人增资。总计是基础开支预算,紧要是遵从邦度联合划定,按正在任职工工资总额的划定比例计缴的住房公积金。
2025年通常大众预算基础开支916.68万元,较上年扩张103.05万元,增加12.67%。紧要情由一是扩张新调入职员和寻常晋级晋档的工资用度;二是行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,职员经费由项目开支置备供职变为基础开支。个中:职员经费805.47万元,公用经费111.2万元。整体开支预算如下:
工资福利开支691.03万元,个中:基础工资182.49万元、津贴补贴127.01万元、奖金148.38万元、绩效工资16.7万元、圈套行状单元基础养老保障缴费74.5万元、职业年金缴费37.25万元、职工基础医疗保障缴费29.8万元、其他社会保证缴费0.87万元、住房公积金67.2万元、其他工资福利开支6.83万元。较上年扩张68.82万元,增加11.06%。增加紧要情由为增人增资,及行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,2025年稀少做预算。
商品和供职开支113.28万元,个中:办公费4.41万元、水脚0.52万元、电费2.06万元、邮电费9.38万元、差水脚12.6万元、维修(护)费1.5万元、聚会费1.79万元、培训费1.62万元、公事应接费1.02万元、工会经费11.2万元、其他交通用度41.58万元、其他商品和供职开支25.6万元。较上年扩张29.26万元,增加34.83%。增加紧要情由为增人扩张定额经费,及行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,2025年稀少做预算。
对个别和家庭的补助112.37万元,个中:退息费87.74万元、糊口补助14.26万元、其他对个别和家庭的补助10.36万元。较上年扩张4.97万元,增加4.63%。增加紧要情由为退息职员扩张,及行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,2025年稀少做预算。
我单元2025年“三公”经费开支预算3.02万元,同口径比2024年扩张0.13万元,增加4.5%,整体如下:
(一)因公出邦(境)费2025年预算放置0万元,与上年持平。紧要情由是因公出邦(境)经费由市财务实行兼顾解决,部分不稀少编制因公出邦(境)经费预算。
(三)公事应接费2025年预算放置3.02万元,比上年扩张0.13万元,增加4.5%,扩张的紧要情由是增人扩张定额公事应接费,上司或有生意走动的兄弟单元来我市列入各种聚会、巨大营谋和调研参观等公事营谋增加。
我单元圈套运转经费紧要包罗办公费、水脚、电费、邮电费、维修(护)费、差水脚、聚会费、培训费、公事应接费、其他、其他交通用度(公事交通补贴)、行状单元公事交通用度、工会经费。我单元2025年圈套运转经费预算111.2万元,占基础开支预算12.13%,较上年扩张27.18万元,增加32.35%,增加的紧要情由是扩张新调入职员而相应扩张定额公用经费和通信交通补贴,及行状类型安排,自贸区协同起色核心由公益二类安排为公益一类,2025年稀少做预算。紧要用于单元为包管常日运转产生的基础开支,如按北海市联合划定的开支规范放置的办公费、印刷费、水电费、培训费、差水脚等常日公用经费开支。
我单元2025年政府采购预算总金额96.14万元。较上年削减18.49万元,降低16.13%,削减的紧要情由是因职责需求,客岁需采购1台中高速复印机及与其成亲的鞍式装订器。2025年相持“过紧日子”准绳,压减经费开支。个中:物品类采购0.3万元,占政府采购预算0.31%;工程类采购0万元,占政府采购预算的0%;供职类采购95.84万元,占政府采购预算的99.69%。
1.我部分2025年全体项目开支周详实践绩效方向解决,涉及北海市本级项目12个,预算资金1014.28万元;对下迁徙支出项目0个,预算资金0万元。绩效方向情景详睹报外(敏锐涉密项目除外)。
(1)项目名称:编外长聘职员经费,预算资金7.57万元,历久聘请职员工资等基础保证,正在本单元职掌出纳和数据统计职责,控制墟市运转监测职责,重心监测商贸流利、糊口必要品供应和价钱。促进辅导近50家样本监测企业杀青商务部糊口必要品、应急商品、临蓐材料、商贸流利,广西墟市运转监测等编制数据填报职责。凭据差异样本奉行日,周,旬,月报职责,以及全体古板节假日重心零售、餐饮企业奉行日监测职责,并凭据样本企业供给的数据汇总酿成解析原料上报商务厅。设3条数目目标:数目目标1.解决银行账户数目(=9个),数目目标2.每月杀青归纳解析、周解析上报(≥3次),数目目标3.监测样本企业(≥45家);设1条质地目标:发放合规性(合规);设1条时效目标:2025年12月31日前(杀青发放);设1条本钱目标:本钱局限数(≤7.57万元);设1条经济效益目标:保证职工基础糊口水准(保证);设1条中意度目标:职工中意度(≥90%)。
(2)项目名称北海港石步岭港口联检楼及货运船埠解决经费,预算资金18.37万元,海港石步岭港口联检楼已于2011年12月底修成并加入操纵,凭据海合总署171命令的划定,确保港口联检楼现场具备海合拘押前提,市政府先后加入大方资金实行配套措施购买,为了确保北海港石步岭港口联检楼及货运船埠寻常运转,设立此项目。协和、保证石步岭港口寻常运转,协和检验部分发展职责。设1条数目目标:礼聘港口通合协管员人数(=4人);设1条质地目标:岗亭绩效考查达标率(=100%);设1条时效目标:项目杀青韶华(2025年12月31日前);设1条本钱目标:本钱局限额(≤183700元);设1条经济效益目标:协助港口部分发展职责(协助);设1条中意度目标:港口检验部分对石步岭港口解决职责中意度(≥90%)。
五、用行状基金填补出入差额指行状单元正在当年的“财务拨款收入”“行状收入”“策划收入”“其他收入”缺乏以放置当年开支的情景下,操纵非财务拨款盈利填补本年度出入缺口的资金。
七、盈利分派:指行状单元按划定提取的职工福利基金、行状基金和缴纳的所得税,以及创设单元按划定应交回的基础创设完工项目盈利资金。
八、年底结转和盈利:指本年度或以前年度预算放置、因客观前提产生蜕化无法按原安放实践,需求延迟到从此年度按相合划定连接操纵的资金。
十二、“三公”经费:纳入市本级财务预决算解决的“三公”经费,是指市本级各部分用财务拨款放置的因公出邦(境)费、公事用车购买及运转费和公事应接费。个中因公出邦(境)费反应单元公事出邦(境)的邦际水脚、外洋都邑间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开支;公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买开支(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、太平外彰用度等开支;公事应接费反应单元按划定开支的各种公事应接(含外宾应接)开支。
十三、圈套运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法解决的行状单元)运转用于置备物品和供职的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差水脚、聚会费、福利费、常日维修费、专用原料及通常摆设购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公事用车运转爱护费以及其他用度。